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免稅收入是否就做零申報(bào)呢?

公司零申報(bào)不用繳納稅款是一回事嗎?免稅收入是否就做零申報(bào)呢?

隨著這幾年創(chuàng)業(yè)門檻的降低,開公司當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)變成了一件越來(lái)越簡(jiǎn)單的事情??上埧岬氖?,很多剛成立的小公司,一開始都沒什么業(yè)務(wù)往來(lái),收入微乎其微,根本談不上賺錢。

于是問題來(lái)了:沒有收入,是不是就可以不記賬不報(bào)稅呢?

答案肯定是:不行!

事實(shí)上,公司從領(lǐng)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照那一刻開始,就是處于經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的,即便是暫時(shí)還沒有實(shí)際業(yè)務(wù),或是后面經(jīng)營(yíng)不下去,都要正常進(jìn)行納稅申報(bào),哪怕是零申報(bào)。

今天要說(shuō)的,就是【零申報(bào)】這件事。

怎樣判斷公司是否可以零申報(bào)?

稅局要求的零申報(bào)是:

>企業(yè)納稅申報(bào)的本期數(shù)據(jù)和往期數(shù)據(jù)均為0。

>一般只存在于未開展經(jīng)營(yíng)的企業(yè),或是準(zhǔn)備注銷正在清算的企業(yè)。

簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是:

納稅申報(bào)的所屬期內(nèi),收入和成本、費(fèi)用都為0,才能零申報(bào)。

這時(shí)候,估計(jì)不少企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)在內(nèi)心暗自竊喜了:公司一直“零申報(bào)”豈不是就不用繳稅了?

呵呵,還是太天真。

你想想看,一家公司如果有運(yùn)營(yíng),即使沒有業(yè)務(wù)往來(lái),員工工資、辦公室租金、水電費(fèi)、通訊費(fèi)等基本費(fèi)用支出總該有吧,一直零申報(bào)怎么可能?畢竟,零申報(bào)是要連費(fèi)用都填0才算零申報(bào)的。

就算你一時(shí)僥幸搞了一兩個(gè)月的零申報(bào),但能一直長(zhǎng)期零申報(bào)下去嗎?

顯然不能!事實(shí)證明,在這件事情上抱有僥幸心理只能把自己作死。


按規(guī)定連續(xù)三個(gè)月零申報(bào)或負(fù)申報(bào)就屬于異常申報(bào),將列入重點(diǎn)抽查對(duì)象;《公司法》第225條、《公司登記管理?xiàng)l例》第62條皆規(guī)定:公司成立后無(wú)正當(dāng)理由超過6個(gè)月未開業(yè)的,或者開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)6個(gè)月以上的,由公司登記機(jī)關(guān)吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

零申報(bào)5大誤區(qū)

企業(yè)所得稅零申報(bào),增值稅也零申報(bào)?零申報(bào)這么容易?零申報(bào)5大誤區(qū),請(qǐng)收藏!

1、長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅做零申報(bào)?

問:這兩年公司都虧損,也沒有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,那可以零申報(bào)嗎?

不可以!這種情況下零申報(bào),其實(shí)是給自己挖坑!萬(wàn)一之后咱們企業(yè)盈利了呢?

因?yàn)槠髽I(yè)的虧損是可以向以后五個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的,如果進(jìn)行“零申報(bào)”就不能彌補(bǔ)以前年度虧損,從而會(huì)造成企業(yè)的損失。

2、不用繳納稅款=零申報(bào)?

問:小規(guī)模納稅人增值稅按季低于9萬(wàn)元的不是免征增值稅嗎?那我直接零申報(bào)多省事!

其實(shí)吧,政策優(yōu)惠和如實(shí)申報(bào)是不沖突的,既然在免征標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),按照規(guī)定申報(bào)多好,反正最后都不用繳增值稅。

不用繳納稅款≠零申報(bào),企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第10欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。

3、已繳納稅款做零申報(bào)

問:我到稅局申請(qǐng)代開發(fā)票的時(shí)候,已經(jīng)繳納過稅款了,那到了申報(bào)的時(shí)候,可以直接零申報(bào)吧?

不可以!雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能簡(jiǎn)單地進(jìn)行零申報(bào)處理。

正確的做法是在規(guī)定欄目填寫銷售收入,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成已經(jīng)交過的稅款,進(jìn)行沖抵。

4、收入沒有開票,零申報(bào)沒關(guān)系?

問:我們公司的收入都沒有開過發(fā)票,這樣的話,稅局是不是就不知道我到底有沒有經(jīng)營(yíng)了,那我可以直接零申報(bào)吧?

不可以!如意算盤打得這么響,稅務(wù)局的感受您考慮過嗎?

取得未開票收入也應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào),否則不僅要補(bǔ)繳當(dāng)期稅款,還要加收滯納金和罰款!

5、免稅收入做零申報(bào)

李大爺是做水果批發(fā)的,是小規(guī)模納稅人,并且已經(jīng)辦理了增值稅減免備案,這個(gè)季度銷售水果的收入全部符合免稅條件,是不是直接零申報(bào)算了?

當(dāng)然不是!正確姿勢(shì)是將當(dāng)期免稅收入填入申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”。
以上“零申報(bào)”的常見誤區(qū),一定要警惕,否則長(zhǎng)期零申報(bào),后果真的很嚴(yán)重!

公司零報(bào)稅資訊就在企望港:www.dentistryandyou.com



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